为严肃财经纪律,规范财务管理,完善内控制度,加强审计监督,根据省公司风控审计部的统一部署,苏亚金诚会计师事务所于11月18日起对我司展开了2021年度年报预审及上市公司内控审计工作。
数据公司高度重视此次审计工作,财务资产部、综合办公室、品质管理部、集团事业部、智慧广电部、工程运维部等相关部门及时、准确、完整提供了审计所需各项资料文档,与苏亚金诚事务所进行了充分的沟通交流,为审计工作正常、有序开展提供必备的条件,保证了本次年报预审工作顺利完成。
苏亚金诚事务所在审计过程中遵循审计准则规定,指出公司在内控审计过程中存在的薄弱环节,财务资产部将针对整改意见和建议,及时梳理总结,并会同公司相关部门逐条落实整改,确保2021年度公司年报真实准确,内控管理合规有效。
供稿单位:财务资产部